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Edité par Editions Dalloz - Sirey
ISBN 10 : 2247013511ISBN 13 : 9782247013517
Vendeur : medimops, Berlin, Allemagne
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Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present.
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Edité par Ems, 2001
ISBN 10 : 2912647827ISBN 13 : 9782912647825
Vendeur : medimops, Berlin, Allemagne
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Edité par Management et Société (EMS), 1997
ISBN 10 : 2912647126ISBN 13 : 9782912647122
Vendeur : Ammareal, Morangis, France
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Softcover. Etat : Bon. Ancien livre de bibliothèque. Petite(s) trace(s) de pliure sur la couverture. Légères traces d'usure sur la couverture. Salissures sur la tranche. Couverture différente. Edition 1997. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Good. Former library book. Slightly creased cover. Slight signs of wear on the cover. Soiling on the side. Different cover. Edition 1997. Ammareal gives back up to 15% of this book's net price to charity organizations.
Edité par Village Mondial, 2005
ISBN 10 : 2744070882ISBN 13 : 9782744070884
Vendeur : RECYCLIVRE, Paris, France
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Etat : Comme neuf. Merci, votre achat aide à financer des programmes de lutte contre l'illettrisme.
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Edité par DALLOZ, 1986
Vendeur : Librairie rpgraphic, Dannevoux, France
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Couverture souple. Etat : Satisfaisant. Collection Dalloz Gestion Finances, 3e édition, quelques taches en premier plat, (180x225 cm), 396pp.
Edité par Dunod, 2010
ISBN 10 : 2100549820ISBN 13 : 9782100549825
Vendeur : Ammareal, Morangis, France
Livre
Softcover. Etat : Bon. Ancien livre de bibliothèque. Légères traces d'usure sur la couverture. Salissures sur la tranche. Edition 2010. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de cet article à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Good. Former library book. Slight signs of wear on the cover. Stains on the edge. Edition 2010. Ammareal gives back up to 15% of this item's net price to charity organizations.
Edité par EMS GEODIF, 2017
ISBN 10 : 2847699937ISBN 13 : 9782847699937
Vendeur : Gallix, Gif sur Yvette, France
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Etat : Neuf.
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Edité par Dunod économie, 1970
Couverture souple. Etat : bon. R110461566: 1970. In-12. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 116 pages. . . . Classification Dewey : 658-Gestion des entreprises privées et publiques.
Edité par Editions L'Harmattan, 2006
ISBN 10 : 2296002455ISBN 13 : 9782296002456
Vendeur : Gallix, Gif sur Yvette, France
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Edité par ELLIPSES, 2022
ISBN 10 : 2340074630ISBN 13 : 9782340074637
Vendeur : Gallix, Gif sur Yvette, France
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Etat : Neuf.
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Edité par Éditions Universitaires Européennes Apr 2018, 2018
ISBN 10 : 6202289295ISBN 13 : 9786202289290
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Les entreprises sont confrontées en permanence à l'amélioration de leur performance dans un environnement de plus en plus instable et risqué. La crise financière et économique actuelles quant à elle est devenu confirmer cette évolution et constitue ainsi un véritable vecteur de prise de conscience sur l'importance d'une bonne gouvernance pour l'entreprise. Dans un tel contexte, les dirigeants éprouvent le besoin de rassurer les actionnaires ainsi que les parties prenantes de l'entreprise en insérant le contrôle de gestion et de l'audit interne dans leur politique de gouvernance. Le contrôle de gestion intervient dans le même domaine de l'audit interne. En effet le premier contribue à améliorer l'efficacité à l'intérieur de l'entité et à la réalisation des objectifs. Alors que l'audit interne porte un jugement sur l'efficacité du contrôle de gestion pour participer à son perfectionnement. 64 pp. Französisch.
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Edité par Éditions Universitaires Européennes Jun 2019, 2019
ISBN 10 : 613950175XISBN 13 : 9786139501755
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Cette méthodologie est appropriée pour étudier un concept émergent: on rappelle que : -La complémentarité entre l'audit interne et le contrôle de gestion est l'affaire de tous car l'efficacité de ce dispositif repose sur l'implication de plusieurs catégories d'acteurs en commençant par les managers. -Certaines organisations ont créé des fonctions d'audit interne pour faciliter l'animation et le pilotage de ce dispositif intégré. Dans ce cas, le contrôle de gestion et cette fonction d'audit interne se trouvent au coeur du modèle. -Les fonctions de contrôle de gestion et d'audit interne ont plusieurs points communs qu'il convient de consolider tout en mettant en évidence des spécificités base d'une synergie à construire. In fine, nous avons exploré des pistes très opérationnelles de synergie, qu'il s'agisse : - de pilotage du dispositif. - de gestion des risques, et environnement de contrôle. - l'assistance au management, la performance et Le rôle du conseil. Cet ouvrage s'adresse à tous: - Les étudiants qui suivent les études supérieures en gestion et audit. - Les DG des entreprises, Le staffe de comités d'audit, de CG et d'AI. - Les organisations professionnelles de CG & AI. 60 pp. Französisch.
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Edité par Editions Notre Savoir, 2021
ISBN 10 : 6204375954ISBN 13 : 9786204375953
Vendeur : Books Unplugged, Amherst, NY, Etats-Unis
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Etat : New. Buy with confidence! Book is in new, never-used condition 0.42.
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Edité par Editions Notre Savoir, 2021
ISBN 10 : 6204226649ISBN 13 : 9786204226644
Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Une matrice de gestion des risques est un outil de contrôle et de gestion qui identifie les activités les plus importantes (processus et produits) d'une entreprise, le type et le niveau des risques inhérents à ces activités et les facteurs internes et externes liés à ces risques (facteurs de risque). Elle permet également d'évaluer l'efficacité d'une gestion et d'une administration adéquates des risques financiers qui pourraient avoir un impact sur les résultats et, par conséquent, sur la réalisation des objectifs de l'entreprise.
Edité par Éditions Universitaires Européennes, 2023
ISBN 10 : 6206693007ISBN 13 : 9786206693000
Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Les questionnaires présentent un certain nombre de questions précises, claires et fourni par écrit. Ils sont un moyen de collecte des informations utiles à la mission d'audit.Les questionnaires permettent le recensement des informations, données et documentations nécessaires au bon déroulement de la mission d'audit.Ils peuvent être utilisés au début de la mission dans la phase préparation. Lors de cette phase, ces questionnaires aident les auditeurs de se faire une première opinion sur l'organisation et les modalités de fonctionnement de la structure à auditer.
Edité par Editions Notre Savoir Jul 2021, 2021
ISBN 10 : 6203823228ISBN 13 : 9786203823226
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Les crises mondiales qui se sont succédé ces dernières années et les changements radicaux intervenus dans le secteur public ont donné naissance à une nouvelle conception de l'administration publique. Cette conception exige que l'économie publique soit remplacée par une économie de marché et que la structure centralisée soit remplacée par une approche de gestion plus décentralisée. Ainsi, des principes tels que la transparence, la responsabilité, l'efficacité, l'efficience, l'économie, la planification stratégique, la gestion des performances et la supervision ont gagné en importance dans l'administration publique.L'objectif principal du contrôle est de révéler les fautes et les points faibles, de prévenir la correction en prenant des mesures correctives. À cet égard, le contrôle est l'activité du gestionnaire pour évaluer et corriger le travail effectué et terminé dans l'institution, tout comme un processus de mesure et de pesée. En résumé, le contrôle est un concept plus large, qui inclut l'audit. Bien qu'ils proviennent de la même racine, ce sont des concepts différents en termes de temps, de méthode et de personnes qui le font. Les types de contrôles qu'un auditeur prendra en considération peuvent être regroupés en trois groupes, principalement les contrôles préventifs, détectifs et correctifs. 128 pp. Französisch.
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Edité par Kekeli, 2021
ISBN 10 : 9998208025ISBN 13 : 9789998208025
Vendeur : GF Books, Inc., Hawthorne, CA, Etats-Unis
Livre
Etat : Very Good. Book is in Used-VeryGood condition. Pages and cover are clean and intact. Used items may not include supplementary materials such as CDs or access codes. May show signs of minor shelf wear and contain very limited notes and highlighting. 1.03.
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Edité par EYROLLES, 2018
ISBN 10 : 2212570023ISBN 13 : 9782212570021
Vendeur : Chapitre.com : livres et presse ancienne, LAMNAY, France
Livre
Paperback. Etat : NEUF. L'audit interne et le contrôle de gestion sont à des titres divers des fonctions internes de conseil dans l'entreprise. Elles participent aussi bien à la détection des risques et à l'amélioration du contrôle interne qu'au suivi des prévisions et à l'élaboration de la stratégie. Utilisant les mêmes données, analysant les mêmes problèmes, dialoguant avec les mêmes responsables, les deux fonctions se côtoient et parfois se chevauchent.Elles participent, malgré elles, à la multiplication des avis et conseils aux directions générales. Dans un objectif d'amélioration de la performance et d'une meilleure gouvernance, il apparaît donc important de rationaliser leurs actions et de les coordonner. Le présent ouvrage propose ainsi une démarche constructive d'amélioration, qui permet de : préciser et mettre en perspective les enjeux des relations entre les deux fonctions ; donner des pistes concrètes pour améliorer leur collaboration.Il s'adresse en priorité : - aux directions générales des entreprises grandes ou petites ; - aux membres des comités d'audit et comités des risques ; - aux responsables et acteurs du contrôle de gestion et de l'audit interne ; - aux organisations professionnelles concernées ; - à tous les acteurs opérationnels des entreprises et du secteur public ; - aux étudiants en gestion qui verront là l'évolution prévisible de leur sujet d'étude. - Nombre de page(s) : 226 - Poids : 476g - Genre : Comptabilité et finance.
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Edité par Éditions Universitaires Européennes, 2022
ISBN 10 : 6138460839ISBN 13 : 9786138460831
Vendeur : AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Allemagne
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Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Bien que la fonction de contrôle Interne soit relativement récente, il convient de rappeler que, dès qu'une personne ou une Entreprise édicte un principe ou une règle de gestion, dès qu'une documentation est produite, dès qu'une vérification est effectuée., il s'agit d'un acte de Contrôle Interne. Dans chaque acte de la vie quotidienne nous effectuons du CI, soit pour éviter des accidents, soit pour atteindre nos objectifs.Dans les faits, aucune entreprise ne s'est jamais passée du CI, que ce soit :- Au travers de la simple gestion des recettes et des dépenses ; dont l'enregistrement séquentiel constitue pour l'entrepreneur le premier acte de Contrôle Interne de l'entreprise,- Ou dans l'entreprise Artisanale où ; les rôles et les responsabilités étant parfaitement définis, les contrôles avant la livraison du produit sont supervisés par le responsable de fabrication ou le chef de chantier.C'est pour cette raison, qu'en entreprise, le CI peut très facilement être institutionnalisé, puisque la base de départ existe de façon native dans toute structure, quelles que soient sa taille et sa nature.
Edité par Éditions universitaires européennes, 2021
ISBN 10 : 6138494571ISBN 13 : 9786138494577
Vendeur : Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Etats-Unis
Livre
Etat : New.
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Edité par Éditions Universitaires Européennes Okt 2018, 2018
ISBN 10 : 6202288663ISBN 13 : 9786202288668
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Ce travail met en évidence la relation entre le système de contrôle interne au sein du cabinet et l'effort marketing. En ayant une organisation interne performante caractérisée par des chartes internes, un manuel de procédure et une certification ISO, le cabinet aura le bon background qui permet de mettre en place les outils de gestion de la relation client. Une stratégie Marketing qui s'alimente d'un contrôle interne performant ne peut que servir l'image de marque et la notoriété du cabinet. 208 pp. Französisch.
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